|
|
Faktúra |
005/2012
|
digi TV
|
9,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o, Bratislava, IČO: 35701722 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
004/2012
|
čistiace prostriedky
|
65,94 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Michal Neumann, Ružomberok, IČO: 17939666 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
003/2012
|
nájomné bezpečnostného zariad.I.Q 2012
|
123,08 |
s DPH |
|
|
05.01.2012 |
|
|
FANIT s.r.o. Bratislava, IČO: 44399707 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
001/2012
|
34.splátka počítačov
|
356,41 |
s DPH |
|
|
31.12.2011 |
|
|
GC Lesing Slovensko, s.r.o. Bratislava, IČO: 43878989 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
006/2012
|
VUC NET DSL
|
110,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO: 37808427 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
333/2011
|
pevná linka telefón 12/2011
|
116,16 |
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
Slovak Telecom,a.s. Bratislava, IČO: 35763469 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
308/2011
|
služby virtuálnej knižnice 11/2011
|
16,56 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
|
|
KOMENSKY, s.r.o. Košice, IČO: 43908977 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
302/2011
|
materiál na údržbu(baumit,hmoždinky)
|
100,97 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
STAVMAT IN, spol. s.r.o., Malacky, IČO: 34116125 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
301/2011
|
zhotovené kópie v prenájme
|
45,12 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
FaxCopy,a.s. Bratislava, IČO: 35729040 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
307/2011
|
renovácia tonerov
|
484,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
Ing. Vladimír Čavoj, Liptovský Mikuláš, IČO: 32597495 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
309/2011
|
dodávka tepelnej energie 11./2011
|
1 831,81 |
s DPH |
č.2010160 z 29.1.2010
|
|
12.12.2011 |
|
|
CZT,s.r.o. Ružomberok,IČO: 36820300 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
335/2011
|
hovorné 12/2011
|
70,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO: 37808427 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
007/2012
|
mobilné telefóny
|
139,59 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO: 37808427 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
Príloha č. 3
|
Príloha č. 3 Údaje o doručenej faktúre
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2021 |
|
|
|
|
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
015/2012
|
stravovanie zamestnancov ŠJ - 1/2012
|
63,36 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Zmluva |
Príloha č. 1
|
Príloha č.1 Údaje o zmluvách
|
|
s DPH |
|
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
019/2012
|
školský nábytok
|
2 041,32 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
Interiéry Riljak,s.r.o. Oravský Podzámok, IČO: 43885306 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
bez čísla
|
splátka školského nábytku - stoly, stoličky
|
391,05 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
|
|
Interiéry Riljak,s.r.o. Oravský Podzámok, IČO: 43885306 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
018/2012
|
materiál na údržbu(hmoždinky,žiarivky)
|
73,19 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
ABC FACHCENTRUM s.r.o. Ružomberok |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
017/2012
|
stravovanie zamest. - soc. fond 1/2012
|
8,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |