|
|
Faktúra |
329/2011
|
kópie na zariadení kopírky AFICIO
|
9,84 |
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
Impromat-Slov,spol.s.r.o.,Bratislava, IČO: 31331785 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
005/2012
|
digi TV
|
9,60 |
s DPH |
|
|
13.01.2012 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o, Bratislava, IČO: 35701722 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
017/2012
|
stravovanie zamest. - soc. fond 1/2012
|
8,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
018/2012
|
materiál na údržbu(hmoždinky,žiarivky)
|
73,19 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
|
|
ABC FACHCENTRUM s.r.o. Ružomberok |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
016/2012
|
stravovanie zamest. - soc. fond 1/2012
|
71,64 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
335/2011
|
hovorné 12/2011
|
70,56 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
Žilinský samosprávny kraj, Žilina IČO: 37808427 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
004/2012
|
čistiace prostriedky
|
65,94 |
s DPH |
|
|
12.01.2012 |
|
|
Michal Neumann, Ružomberok, IČO: 17939666 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Objednávka |
02/2025-02
|
Objednávky
|
6 391,87 |
s DPH |
|
|
28.02.2025 |
|
|
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
015/2012
|
stravovanie zamestnancov ŠJ - 1/2012
|
63,36 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
332/2011
|
vodné,stočné IV.Q/2011
|
628,72 |
s DPH |
|
|
03.01.2012 |
|
|
Vodárenská spoločnosť, a.s. Ružomberok, IČO: 36672271 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
321/2011
|
stravovanie zamestnancov 12./2011 ŠJ
|
62,04 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Objednávka |
|
Objednávky 06/2024-02
|
5 460.49 |
s DPH |
|
|
14.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
014/2012
|
stravovanie zamestnancov - 1/2012
|
525,36 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
008/2012
|
edícia AZ (odvody a dávky)
|
51,60 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
|
|
VERLAG DASHOFER,s.r.o., Bratislava, IČO: 35730129 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
307/2011
|
renovácia tonerov
|
484,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2011 |
|
|
Ing. Vladimír Čavoj, Liptovský Mikuláš, IČO: 32597495 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
328/2011
|
kancelársky materiál
|
48,44 |
s DPH |
|
|
29.12.2011 |
|
|
KanPo,s.r.o., Salvova3, Ružomberok, IČO: 36740705 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
010/2012
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
47,80 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
|
|
Juraj Paško-INEP, Likavka, IČO: 43105149 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
Objednávka |
02/2024
|
Objednávky 02/2024
|
4 512,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
|
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
301/2011
|
zhotovené kópie v prenájme
|
45,12 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
|
|
FaxCopy,a.s. Bratislava, IČO: 35729040 |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
Faktúra |
319/2011
|
stravovanie zamestnancov 12./2011 OA
|
425,04 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
|
|
Školská jedáleň pri OA, Ružomberok, IČO: 30232953 |
|
|
|
20.02.2012 |